索 引 号 | 640422016/2024-00006 | 发文时间 | 2024-07-24 |
发布机构 | 西吉县审计局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 西吉县打造审计整改新格局 赋能审计高质效发展 |
今年以来,西吉县坚持提升整改质效,完善全面整改、专项整改、重点督办相结合的审计整改总体格局,努力实现“审计一点、整改一片、规范一面”的目标,切实维护审计监督的权威性。
县委审计委员会高位推动。发挥审计委员会顶层设计、总体布局、统筹协调、整体推进、监督落实职能,将研究审计查出问题整改情况作为审计委员会会议“规定动作”,专题听取审计整改情况汇报,研究制定审计整改措施,监督被审计单位从政策制定、制度执行、责任落实等环节入手做好整改。同时将审计发现问题整改情况纳入年度效能目标管理考核及县委督察检查考核事项,为抓好审计整改工作指明方向、提出要求。
县政府专题会议安排部署。及时召开全县审计查出问题整改专题推进会,详细分析问题存在原因并提出针对性意见建议,压紧压实被审计单位整改主体责任、主管部门监督管理责任、审计机关督促检查责任,要求相关部门(单位)主要负责同志认真履行第一责任人职责,亲自过问、亲自研究、亲自解决、亲自督办,成立工作专班,确保反馈问题“件件有着落、事事有回音”。
强化审计整改多维联动。进一步壮大审计朋友圈,以县委巡察工作为契机,县审计局党组接受县委巡察期间,积极向巡察组提供被审计单位审计报告及整改落实情况,延伸审计整改链条,推动形成审计整改闭环管理,有效发挥监督整改合力。定期向纪委、组织等部门单位报送经济责任审计整改报告,将审计结果作为巡视巡察和考核、任免、奖惩被审计领导干部的重要参考。
持续推进督察督办督导。县委审计办按照立行立改、分阶段整改和持续整改三种整改类型,建立完善审计整改动态管理台账,实行“问题清单”和“整改清单”对账销号,采取电话问询、发函提醒等方式,抓住“日常督促、现场检查、对账销号”三个环节,每月持续跟踪督促。截至目前,下发催办函27份,针对性提出审计建议80余条,完成问题整改51个,涉及金额101,891.67万元。
不断提升审计整改质效。县审计局充分发挥“防未病、治已病”作用,审计前推动自查自纠。加强对预算执行、经济责任等审计查出问题的分类梳理,组织被审计单位开展排查,做到问题早发现、早纠治。审计中突出边审边改。针对审计发现的问题,积极与被审单位沟通交流,剖析问题产生的原因,研究制定针对性整改措施,督促被审单位按照审计意见建议建立健全内控制度。审计后持续跟踪问效。坚持“当下改”和“长久立”相结合,加强对系统性、行业性问题的分析研究,督促主管部门“以点带面”,推动其管辖行业部门举一反三、建章立制。
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