| 索 引 号 | 640422011/2020-00003 | 发文时间 | 2020-02-10 |
| 发布机构 | 西吉县交通运输局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 宁夏回族自治区西吉县公路管理局2020年部门预算 | ||
宁夏回族自治区西吉县公路管理局
2020年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
西吉县公路管理局2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
认真贯彻执行国家和区、市有关交通、道路的方针、政策以及上级主管部门的指示、决定。负责全县农村公路养护的行业管理、路面小修保养及大中修工程。积极参与技术交流和技术革新,开展文明样板路和美化路段的创建活动,进行全面质量管理。
二、部门预算单位构成
西吉县公路管理局为二级事业单位,下设22各公路养护站、1个道路应急抢险队,内设综合办公室、支部办公室、考核管理股、后勤股、财务股、路政协调股、养护安全股、桥梁工程师办公室、工会办公室。
西吉县公路管理局2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 2779.0691 | 一、本年支出 | 2779.0691 | 2779.0691 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 2779.0691 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 228.6012 | 228.6012 | |||
(九)卫生健康支出 | 106.2851 | 106.2851 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | 2259.5572 | 2259.5572 | |||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 184.6256 | 184.6256 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 2779.0691 | 支出总计 2779.0691 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.2052 | 152.4008 | 152.4008 | 68.1956 | 80.99% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.622 | 76.2004 | 76.2004 | 6.5784 | 9.45% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 79.5655 | 76.2004 | 76.2004 | -3.3651 | -4.23% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 27.9219 | 30.0847 | 30.0847 | 2.1628 | 7.75% | ||
2140106 | 公路养护 | 2105.2303 | 2259.5572 | 2259.5572 | 154.3269 | 7.33% | ||
2210201 | 住房公积金 | 126.7208 | 123.8256 | 123.8256 | -2.8952 | -2.28% | ||
2210203 | 购房补贴 | 30 | 60.8 | 60.8 | 30.8 | 102.67% | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 2129.0691 | 2072.8191 | 56.25 | |
301 | 一、工资福利支出 | 2072.8191 | 2072.8191 | |
30101 | 基本工资 | 1598.6766 | 1598.6766 | |
30102 | 津贴补贴 | |||
30103 | 奖金 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 152.4008 | 152.4008 | |
30109 | 职业年金缴费 | 76.2004 | 76.2004 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 76.2004 | 76.2004 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.0847 | 30.0847 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 200.0562 | 200.0562 | |
30113 | 住房公积金 | |||
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 56.25 | 56.25 | |
30201 | 办公费 | 29.12 | 29.12 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 1.5 | 1.5 | |
30206 | 电费 | 2.2 | 2.2 | |
30207 | 邮电费 | 1.7 | 1.7 | |
30208 | 取暖费 | 7 | 7 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 14.73 | 14.73 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2019年预算数 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 2779.0691 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 2779.0691 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 2779.0691 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 2779.0691 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 2779.0691 | 本年支出合计 | 2779.0691 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 2779.0691 | 支出总计 | 2779.0691 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
2279.0691 | 2279.0691 | 2279.0691 | |||||||||||||
八、部门支出总表
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2080505 | 152.4008 | 152.4008 | |||||||
2080506 | 76.2004 | 76.2004 | |||||||
2101102 | 76.2004 | 76.2004 | |||||||
2101103 | 30.0847 | 30.0847 | |||||||
2140106 | 2259.5572 | 2259.5572 | |||||||
2210201 | 123.8256 | 123.8256 | |||||||
2210203 | 60.8 | 60.8 | |||||||
部门支出总表
单位:万元
九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表
西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
1 | 产出指标 | |
2 | 数量指标(必填硬性指标) | |
3 | 2020年农村公路安全保障 | 92 |
4 | 质量指标(必填) | |
5 | 2020年农村公路安全保障及治理 | 93 |
6 | 时效指标(必填) | |
7 | 2020年农村公路保障公路畅通及隐患排查 | 96 |
8 | 成本指标(必填硬性指标) | |
9 | 完成成本 | 100 |
10 | 效益指标 | |
11 | 经济效益指标(选填) | |
12 | 社会效益指标(必填) | |
13 | 保障公路畅通,方便老百姓出行 | 94 |
14 | 生态效益指标(选填) | |
15 | 可持续影响指标(必填) | |
16 | 保障公路畅通,排除安全隐患 | 98 |
17 | 满意度指标 | |
18 | 服务对象满意度指标(必填) | |
19 | 老百姓满意度 | 98 |
西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
1 | 产出指标 | |
2 | 数量指标(必填硬性指标) | |
3 | 2020年农村公路养护2914.203公里 | 92 |
4 | 质量指标(必填) | |
5 | 质量合格率 | 98 |
6 | 时效指标(必填) | |
7 | 2020年农村公路养护资金到位率 | 100 |
8 | 成本指标(必填硬性指标) | |
9 | 农村公路养护成本 | 500万 |
10 | 效益指标 | |
11 | 经济效益指标(选填) | |
12 | 社会效益指标(必填) | |
13 | 保障农村公路通畅,老百姓安全出行 | 98 |
14 | 生态效益指标(选填) | |
15 | 可持续影响指标(必填) | |
16 | 农村公路通畅 | 93 |
17 | 满意度指标 | |
18 | 服务对象满意度指标(必填) | |
19 | 老百姓满意度 | 95 |
西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
1 | 产出指标 | |
2 | 数量指标(必填硬性指标) | |
3 | 2020年农村公路应急保畅 | 90 |
4 | 质量指标(必填) | |
5 | 2020年农村公路畅通质量率 | 92 |
6 | 时效指标(必填) | |
7 | 2020年农村公路保畅资金到位率 | 98 |
8 | 成本指标(必填硬性指标) | |
9 | 农村公路保畅成本 | 100万 |
10 | 效益指标 | |
11 | 经济效益指标(选填) | |
12 | 保证农村公路畅通,促进经济发展 | 93 |
13 | 社会效益指标(必填) | |
14 | 保障老百姓出行 | 96 |
15 | 生态效益指标(选填) | |
16 | 可持续影响指标(必填) | |
17 | 农村公路通畅,促进经济发展 | 92 |
18 | 满意度指标 | |
19 | 服务对象满意度指标(必填) | 92 |
西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
1 | 产出指标 | |
2 | 数量指标(必填硬性指标) | |
3 | 2020年农村公路水毁维修 | 95 |
4 | 质量指标(必填) | |
5 | 农村公路水毁质量率 | 96 |
6 | 时效指标(必填) | |
7 | 保证农村公路水毁及时处理 | 93 |
8 | 成本指标(必填硬性指标) | |
9 | 农村公路水毁维修成本 | 96 |
10 | 效益指标 | |
11 | 经济效益指标(选填) | |
12 | 社会效益指标(必填) | |
13 | 农村公路水毁维修,老百姓安全出行 | 95 |
14 | 生态效益指标(选填) | |
15 | 可持续影响指标(必填) | |
16 | 农村公路水毁维修,促进经济发展 | 95 |
17 | 满意度指标 | |
18 | 服务对象满意度指标(必填) | |
19 | 老百姓满意度 | 97 |
西吉县公路管理局2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于西吉县公路管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
西吉县公路管理局2020年财政拨款收入预算2779.0691万元,其中:本年收入2779.0691万元,包括一般公共预算拨款2779.0691万元,政府性基金预算拨款0 万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2779.0691万元,包括:交通运输支出2259.5572万元、社会保障和就业支出 228.6012万元、卫生健康支出106.2851万元、住房保障支出184.6256万元。
二、关于西吉县公路管理局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
西吉县公路管理局2020年一般公共预算财政拨款基本支出2129.0691万元,其中:本年收入安排支出2129.0691万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少394.1966,降低15.62%。
人员经费2072.8191万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资1598.6766万元、津贴补贴、奖金、社会保障缴费474.1425万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费56.25万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费29.12万元、印刷费、咨询费、手续费、水费1.5万元、电费2.2万元、邮电费1.7万元、取暖费7万元、物业管理费、差旅费14.73万元、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
西吉县公路管理局2020年一般公共预算财政拨款项目支出650万元,其中:本年收入安排支出650万元,上年结转结余资金安排支出 0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共预算(类)财政事务(款)公路养护(项)2020年预算650万元,比2019年执行数(决算数)增加0万元,增长0%。主要用于包括:2140106-公路养护2020年预算650万元,
三、关于西吉县公路管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
西吉县公路管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0 万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因……;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因……;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因……;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因……。
四、关于西吉县公路管理局2020年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:西吉县公路管理局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位:
(一)基本支出情况说明
西吉县公路管理局2020年政府性基金预算财政拨款基本支出 万元,其中:本年收入安排支出 万元,上年结转资金安排支出 万元。比2019年执行数(决算数)增加(减少) 万元,增长(下降) %。
人员经费 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
西吉县公路管理局2020年政府性基金预算财政拨款项目支出 万元,其中:本年收入安排支出 万元,上年结转结余资金安排支出 万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算 万元,比2019年执行数(决算数)增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要用于……。
五、关于西吉县公路管理局2020年收支预算情况的总体说明
西吉县公路管理局2020年收入总预算2279.0691万元,其中:本年收入2279.0691万元,上年结转结余0万元;支出总预算2279.0691万元,其中:本年支出2279.0691万元,年末结转结余0 万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入 2279.0691万元,占100%;事业预算收入 0万元,占 0 %;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0 %;经营预算收入0万元,占 0%;债务预算收入 0 万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0 %;其他预算收入 0万元,占 0%。
本年支出包括:行政支出0万元,占0 %;事业支出2279.0691万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占 0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出 0万元,占 0%;其他支出 0万元,占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年,西吉县公路管理局本级的机关运行经费财政拨款预算56.25万元,比2019年预算(增长)减少0万元,(增长)降低0 %。主要原因是:无。
(二)政府采购情况
2020年,西吉县公路管理局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,西吉县公路管理局占用使用国有资产总体情况为房屋6681.65平方米,价值426.7105万元;土地23937.09平方米,名义价值16元;车辆35辆,价值284.097万元;办公家具价值74.84万元;其他资产价值583.0093万元。
(四)预算绩效情况
2019年西吉县公路管理局重点项目绩效评价:无
(五)其他需说明的事项
无
西吉县公路管理局2020年部门预算——名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
3、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标,用于专项业务工作等方面的支出。
4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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