索 引 号 640422011/2020-00003 发文时间 2020-02-10
发布机构 西吉县交通运输局 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 宁夏回族自治区西吉县公路管理局2020年部门预算
宁夏回族自治区西吉县公路管理局2020年部门预算

宁夏回族自治区西吉县公路管理局

2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

西吉县公路管理局2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

 认真贯彻执行国家和区、市有关交通、道路的方针、政策以及上级主管部门的指示、决定。负责全县农村公路养护的行业管理、路面小修保养及大中修工程。积极参与技术交流和技术革新,开展文明样板路和美化路段的创建活动,进行全面质量管理。

二、部门预算单位构成

西吉县公路管理局为二级事业单位,下设22各公路养护站、1个道路应急抢险队,内设综合办公室、支部办公室、考核管理股、后勤股、财务股、路政协调股、养护安全股、桥梁工程师办公室、工会办公室。

西吉县公路管理局2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                           单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

2779.0691

一、本年支出

2779.0691

2779.0691

(一)一般公共预算财政拨款收入

2779.0691

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算财政拨款收入

(二)外交支出

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化旅游体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

228.6012

228.6012

(九)卫生健康支出

106.2851

106.2851

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

2259.5572

2259.5572

(十四)资源勘探工业信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)自然资源海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

184.6256

184.6256

(十九)粮油物资储备支出

(二十)灾害防治及应急管理支出

(二十一)其他支出

二、上年结转结余

二、年末结转结余

(一)一般公共预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

收入总计

2779.0691

支出总计     2779.0691

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                    单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

84.2052

152.4008

152.4008

68.1956

80.99%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

69.622

76.2004

76.2004

6.5784

9.45%

2101102

事业单位医疗

79.5655

76.2004

76.2004

-3.3651

-4.23%

2101103

公务员医疗补助

27.9219

30.0847

30.0847

2.1628

7.75%

2140106

公路养护

2105.2303

2259.5572

2259.5572

154.3269

7.33%

2210201

住房公积金

126.7208

123.8256

123.8256

-2.8952

-2.28%

2210203

购房补贴

30

60.8

60.8

30.8

102.67%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                          单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

2129.0691

2072.8191

56.25

301

一、工资福利支出

2072.8191

2072.8191

30101

基本工资

1598.6766

1598.6766

30102

津贴补贴

30103

奖金

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

152.4008

152.4008

30109

职业年金缴费

76.2004

76.2004

30110

职工基本医疗保险缴费

76.2004

76.2004

30111

公务员医疗补助缴费

30.0847

30.0847

30112

其他社会保障缴费

200.0562

200.0562

30113

住房公积金

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

302

二、商品和服务支出

56.25

56.25

30201

办公费

29.12

29.12

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

1.5

1.5

30206

电费

2.2

2.2

30207

邮电费

1.7

1.7

30208

取暖费

7

7

30209

物业管理费

30211

差旅费

14.73

14.73

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                           单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

0

0

0

0

0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

    单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

2779.0691

一、行政支出

   (1)一般公共预算财政拨款收入

2779.0691

           其中:财政拨款支出

   (2) 政府性基金预算财政拨款收入

                 非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

2779.0691

   其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

           其中:财政拨款支出

2779.0691

         纳入财政专户管理的非税收入

                 非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

2779.0691

本年支出合计

2779.0691

十、上年结转

九、年末结转结余

   (1)财政拨款结转

   (1)财政拨款结转

         其中:一般公共预算财政拨款收入

         其中:一般公共预算财政拨款收入

               政府性基金预算财政拨款收入

               政府性基金预算财政拨款收入

   (2)非财政拨款结转

   (2)财政拨款结余

         其中:本级横向财政拨款

         其中:一般公共预算财政拨款收入

               非本级财政拨款

               政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

   (3)非财政拨款结转

   (1)财政拨款结余

         其中:本级横向财政拨款

         其中:一般公共预算财政拨款收入

               非本级财政拨款

               政府性基金预算财政拨款收入

   (4)非财政拨款结余

   (2)非财政拨款结余

         其中:本级横向财政拨款

         其中:本级横向财政拨款

               非本级财政拨款

               非本级财政拨款

   (5)专用结余

   (3)专用结余

   (6)经营结余

   (4)经营结余

收入总计

2779.0691

支出总计

2779.0691

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                               单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

2279.0691

2279.0691

2279.0691

八、部门支出总表

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2080505

152.4008

152.4008

2080506

76.2004

76.2004

2101102

76.2004

76.2004

2101103

30.0847

30.0847

2140106

2259.5572

2259.5572

2210201

123.8256

123.8256

2210203

60.8

60.8

部门支出总表

                                                              单位:万元    

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

序号

年度绩效指标

年度指标值

1

产出指标

2

数量指标(必填硬性指标)

3

2020年农村公路安全保障

92

4

质量指标(必填)

5

2020年农村公路安全保障及治理

93

6

时效指标(必填)

7

2020年农村公路保障公路畅通及隐患排查

96

8

成本指标(必填硬性指标)

9

完成成本

100

10

效益指标

11

经济效益指标(选填)

12

社会效益指标(必填)

13

保障公路畅通,方便老百姓出行

94

14

生态效益指标(选填)

15

可持续影响指标(必填)

16

保障公路畅通,排除安全隐患

98

17

满意度指标

18

服务对象满意度指标(必填)

19

老百姓满意度

98

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

序号

年度绩效指标

年度指标值

1

产出指标

2

数量指标(必填硬性指标)

3

2020年农村公路养护2914.203公里

92

4

质量指标(必填)

5

质量合格率

98

6

时效指标(必填)

7

2020年农村公路养护资金到位率

100

8

成本指标(必填硬性指标)

9

农村公路养护成本

500万

10

效益指标

11

经济效益指标(选填)

12

社会效益指标(必填)

13

保障农村公路通畅,老百姓安全出行

98

14

生态效益指标(选填)

15

可持续影响指标(必填)

16

农村公路通畅

93

17

满意度指标

18

服务对象满意度指标(必填)

19

老百姓满意度

95

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

序号

年度绩效指标

年度指标值

1

产出指标

2

数量指标(必填硬性指标)

3

2020年农村公路应急保畅

90

4

质量指标(必填)

5

2020年农村公路畅通质量率

92

6

时效指标(必填)

7

2020年农村公路保畅资金到位率

98

8

成本指标(必填硬性指标)

9

农村公路保畅成本

100万

10

效益指标

11

经济效益指标(选填)

12

保证农村公路畅通,促进经济发展

93

13

社会效益指标(必填)

14

保障老百姓出行

96

15

生态效益指标(选填)

16

可持续影响指标(必填)

17

农村公路通畅,促进经济发展

92

18

满意度指标

19

服务对象满意度指标(必填)

92

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

序号

年度绩效指标

年度指标值

1

产出指标

2

数量指标(必填硬性指标)

3

2020年农村公路水毁维修

95

4

质量指标(必填)

5

农村公路水毁质量率

96

6

时效指标(必填)

7

保证农村公路水毁及时处理

93

8

成本指标(必填硬性指标)

9

农村公路水毁维修成本

96

10

效益指标

11

经济效益指标(选填)

12

社会效益指标(必填)

13

农村公路水毁维修,老百姓安全出行

95

14

生态效益指标(选填)

15

可持续影响指标(必填)

16

农村公路水毁维修,促进经济发展

95

17

满意度指标

18

服务对象满意度指标(必填)

19

老百姓满意度

97

西吉县公路管理局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县公路管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 西吉县公路管理局2020年财政拨款收入预算2779.0691万元,其中:本年收入2779.0691万元,包括一般公共预算拨款2779.0691万元,政府性基金预算拨款0 万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2779.0691万元,包括:交通运输支出2259.5572万元、社会保障和就业支出 228.6012万元、卫生健康支出106.2851万元、住房保障支出184.6256万元。

 二、关于西吉县公路管理局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

 (一)基本支出情况说明

 西吉县公路管理局2020年一般公共预算财政拨款基本支出2129.0691万元,其中:本年收入安排支出2129.0691万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少394.1966,降低15.62%。

 人员经费2072.8191万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资1598.6766万元、津贴补贴、奖金、社会保障缴费474.1425万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

 公用经费56.25万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费29.12万元、印刷费、咨询费、手续费、水费1.5万元、电费2.2万元、邮电费1.7万元、取暖费7万元、物业管理费、差旅费14.73万元、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

 (二)项目支出情况说明

 西吉县公路管理局2020年一般公共预算财政拨款项目支出650万元,其中:本年收入安排支出650万元,上年结转结余资金安排支出 0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共预算(类)财政事务(款)公路养护(项)2020年预算650万元,比2019年执行数(决算数)增加0万元,增长0%。主要用于包括:2140106-公路养护2020年预算650万元,

 三、关于西吉县公路管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 西吉县公路管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0  万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

 2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0  万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因……;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因……;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因……;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因……。

 四、关于西吉县公路管理局2020年政府性基金预算拨款情况说明

 无政府性基金预算财政拨款单位:西吉县公路管理局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

西吉县公路管理局2020年政府性基金预算财政拨款基本支出    万元,其中:本年收入安排支出     万元,上年结转资金安排支出     万元。比2019年执行数(决算数)增加(减少)   万元,增长(下降)  %。

人员经费     万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费     万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

西吉县公路管理局2020年政府性基金预算财政拨款项目支出    万元,其中:本年收入安排支出     万元,上年结转结余资金安排支出     万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算    万元,比2019年执行数(决算数)增加(减少)   万元,增长(下降)  %。主要用于……。

五、关于西吉县公路管理局2020年收支预算情况的总体说明

西吉县公路管理局2020年收入总预算2279.0691万元,其中:本年收入2279.0691万元,上年结转结余0万元;支出总预算2279.0691万元,其中:本年支出2279.0691万元,年末结转结余0 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 2279.0691万元,占100%;事业预算收入 0万元,占 0 %;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0 %;经营预算收入0万元,占 0%;债务预算收入 0 万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0 %;其他预算收入 0万元,占 0%。

本年支出包括:行政支出0万元,占0 %;事业支出2279.0691万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占 0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出 0万元,占 0%;其他支出 0万元,占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,西吉县公路管理局本级的机关运行经费财政拨款预算56.25万元,比2019年预算(增长)减少0万元,(增长)降低0 %。主要原因是:无

(二)政府采购情况

2020年,西吉县公路管理局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算  0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,西吉县公路管理局占用使用国有资产总体情况为房屋6681.65平方米,价值426.7105万元;土地23937.09平方米,名义价值16元;车辆35辆,价值284.097万元;办公家具价值74.84万元;其他资产价值583.0093万元。

(四)预算绩效情况

2019年西吉县公路管理局重点项目绩效评价:无

(五)其他需说明的事项

西吉县公路管理局2020年部门预算——名词解释

 1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发  展目标,用于专项业务工作等方面的支出。

4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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