索 引 号 | 640422027/2019-00015 | 发文时间 | 2019-02-02 |
发布机构 | 西吉县兴隆镇 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 宁夏回族自治区西吉县兴隆镇人民政府2019年部门预算 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
西吉县兴隆镇人民政府2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
基本情况:西吉县兴隆镇人民政府位于西吉县南端,地处葫芦河道腹地,距县城45公里,统一社会信用代码为11642223010170417A。全镇下辖32个行政村、1个居委会,171个村民小组。属财政全额拨款行政单位,现设3个内设机构:党政办公室(挂人口和计划生育办公室、民族宗教工作办公室牌子)、社会经济综合管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室,下设3个事业站所:科教文卫服务中心、民生服务中心、产业服务中心,共有编制56名,实有在编人员53名。
基本职能:贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规,全面落实强农惠农措施,保障和维护农民的合法权益,促进农村基层政权建设和民主法制建设,巩固党在农村的执政基础;做好乡村发展规划,搞好乡村基础设施建设和服务体系建设,营造良好的发展环境;负责农村社会管理,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制,及时化解农村社会矛盾,维护农村社会稳定;发展农村社会公共事业,推进新农村信息化建设,做好计划生育工作,建立健全社会保障体系;拓宽服务渠道,改进服务方式,推进依法行政,严格依法履行职责;进一步发展和完善村民自治制度,加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导,增强社会自治功能。
(一)内设机构
1、党政办公室(挂人口和计划生育办公室、民族宗教工作办公室牌子)
主要职责:处理机关日常事务,负责党委会,人大主席团会议、政府工作会议等关重要会议的组织和服务;草拟有关重要报告和文件;承办机关来文、来电的登记、传阅和协调处理,做好机关发文的复核、登记及大型材料的拟定和传送,对各类文档进行归档和保管;承办人事、机构编制管理工作;承担机要、保密、信息、信访、政务公开、精神文明、思想政治及机关财务财产管理等工作;做好人口和计划生育相关工作;承办宗教、统战等相关工作;完成领导交办的其他工作。
2、社会经济综合管理办公室
主要职责:宣传和贯彻国家有关农民负担和农村土地承包的法律、法规和政策,并监督检查其执行情况;加强土地承包合同管理,承办土地承包合同纠纷的调解,指导土地承包经营权流转,协助有关机关处理涉及农民负担的案件;宣传农经政策,落实农村财务制度,管理村财务会计,界定集体资产所有权,完善农村经营合作经济,做好农村财务人员培训工作;落实支农惠农政策,做好涉农补贴工作,维护好惠农“一本通”管理工作;承担商贸流通、市场建设、村镇规划建设、环境保护、劳务输出具体工作;组织工、青、妇等社会组织充分开展工作,做好人民武装工作,推动农林牧水产业发展,发展科教文卫事业,切实推动劳务经济发展;承担医疗卫生、文化教育、广播电视、科技科普、群众体育等相关具体工作;负责各种相关报表资料的收集、整理、审核、汇总上报工作;承担乡镇企业等农村社会与经济的综合管理工作;综合监督管理本镇的安全生产工作;完成领导交办的其他工作。
3、社会治安综合治理委员会办公室
主要职责:办理镇综治委的日常工作,制定本镇综治年度工作计划与短期工作安排组织实施:拟定镇政府与各村委员会、辖区各单位签订综治目标管理责任书,考评办法,并负责对执行情况进行检查和考核;检查指导村级综治工作;协同公检法司做好各类矛盾纠纷调解,防范和妥善处理各类突发性、群体性事件,做好农村信访工作,推进平安建设,维护社会稳定;协助搞好农村市场监管、维护市场秩序,加强安全生产和食品卫生安全监督检查工作;完成领导交办的其它工作。
(二)事业站所
1、科教文卫服务中心
主要职责:宣传普及科技知识,做好科技扶贫和实用技术培训工作;协助搞好群众文化工作和群众体育工作;运用各种文艺手段对农民群众进行社会主义、爱国主义、集体主义教育,普及文化科学知识,传递经济信息;组织和举办群众文化体育活动,培训群众文艺骨干,辅导农村群众文化活动,搜集、整理和开发利用民间文化资源;指导、扶持和监督村文化室等开展业务活动,组织电影、录像放映等文体娱乐活动;开展爱国卫生运动。
2、民生服务中心
主要职责:承办农村最低生活保障、救灾救助、农村五保户供养等工作;承办农村养老保险、新型农村合作医疗、创业就业等社会保障工作;管理镇财政财务和村级财务;负责财政直补农民补贴资金的发放及村干部报酬、村级办公经费、村医补助等资金的监督、管理等工作。
3、产业服务中心
主要职责:根据本镇社会经济发展实际,发展壮大马铃薯、草畜、劳务三大支柱产业,着力推动牛羊肉、设施农业等特色产业。承担特色产业产品的推广、销售及产前、产中、产后服务,为农民群众和市场主体提供政策、信息服务;做好农村劳动力转移就业培训,组织剩余劳动力劳务输出。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,西吉县兴隆镇人民政府部门预算包括:西吉县兴隆镇人民政府本级预算,属于一级预算单位,无二级预算单位。
西吉县兴隆镇人民政府2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 1116.51 | 一、本年支出 | 1116.51 | 1116.51 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 1116.51 | (一)一般公共服务支出 | 747.71 | 747.71 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | 73.78 | 73.78 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 115.14 | 115.14 | |||
(九)卫生健康支出 | 41.84 | 41.84 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | 26.38 | 26.38 | |||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | 42.25 | 42.25 | |||
(十八)住房保障支出 | 69.41 | 69.41 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1116.51 | 支出总计:1116.51 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 县财力安排支出 | 自治区转移支付安排支出 | 中央转移支付安排支出 | 小计 | 县财力安排支出 | 自治区转移支付安排支出 | 中央转移支付安排支出 | |
2010301 | 行政运行 | 662.48 | 662.48 | 662.48 | ||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 85.23 | 85.23 | 85.23 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 73.78 | 73.78 | 73.78 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 13.03 | 13.03 | 13.03 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.94 | 72.94 | 72.94 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.18 | 29.18 | 29.18 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 29.18 | 29.18 | 29.18 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 26.38 | 26.38 | 26.38 | ||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 47.41 | 47.41 | 47.41 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2010301 | 行政运行 | 662.48 | 662.48 | |||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 85.23 | 85.23 | |||||
2070109 | 群众文化 | 73.78 | 73.78 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 13.03 | 13.03 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.94 | 72.94 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.18 | 29.18 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 29.18 | 29.18 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.67 | 12.67 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 26.38 | 26.38 | |||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 42.25 | 42.25 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 47.41 | 47.41 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 22.00 | 22.00 |
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1116.51 | 862.47 | 254.04 | |
301 | 一、工资福利支出 | 813.03 | 813.03 | |
30101 | 基本工资 | 192.45 | 192.45 | |
30102 | 津贴补贴 | 275.45 | 275.45 | |
30103 | 奖金 | 102.31 | 102.31 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.94 | 72.94 | |
30109 | 职业年金缴费 | 29.18 | 29.18 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.18 | 29.18 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.12 | 9.12 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.47 | 5.47 | |
30113 | 住房公积金 | 47.41 | 47.41 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 49.5 | 49.5 | |
302 | 二、商品和服务支出 | |||
30201 | 办公费 | 94.8 | 94.8 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 3.24 | 3.24 | |
30206 | 电费 | 10.3 | 10.3 | |
30207 | 邮电费 | 6.2 | 6.2 | |
30208 | 取暖费 | 26 | 26 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 6.5 | 6.5 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 35 | 35 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 3 | 3 | |
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 6 | 6 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 1 | 1 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 7 | 7 | |
30239 | 其他交通费用 | 3 | 3 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 45.8 | 45.8 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 49.44 | 49.44 | |
30301 | 离休费 | 13.03 | 13.03 | |
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 23.9 | 23.9 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 3.55 | 3.55 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8.96 | 8.96 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | 6.2 | 6.2 | |
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
27.48 | 21.48 | 17.98 | 3.5 | 6 | 23.27 | 21.47 | 17.98 | 3.49 | 1.8 | 13 | 7 | 7 | 6 | ||||
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1116.51 | 一、行政支出 | 1116.51 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 1116.51 | 其中:财政拨款支出 | 1116.51 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 1116.51 | 本年支出合计 | 1116.51 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 支出总计 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1116.51 | 1116.51 | 1116.51 | |||||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2010301 | 662.48 | 662.48 | |||||||
2010699 | 85.23 | 85.23 | |||||||
2070109 | 73.78 | 73.78 | |||||||
2080504 | 13.03 | 13.03 | |||||||
2080505 | 72.94 | 72.94 | |||||||
2080506 | 29.18 | 29.18 | |||||||
2101101 | 29.18 | 29.18 | |||||||
2101103 | 12.67 | 12.67 | |||||||
2120199 | 26.38 | 26.38 | |||||||
2200199 | 42.25 | 42.25 | |||||||
2210201 | 47.41 | 47.41 | |||||||
2210203 | 22.00 | 22.00 | |||||||
西吉县兴隆镇人民政府2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于西吉县兴隆镇人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
西吉县兴隆镇人民政府2019年财政拨款收入预算 1116.51万元,其中:本年收入1116.51万元,包括一般公共预算拨款1116.51万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算1116.51万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出747.71万元、社会保障和就业支出115.14万元、住房保障支出 69.41万元。
二、关于西吉县兴隆镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
西吉县兴隆镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出1116.51万元,其中:本年收入安排支出1116.51万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少) 万元,增长(下降) %。
人员经费862.47万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
兴隆镇政府2019年一般公共预算拨款项目支出0万元,其中:
按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算 万元,比2018年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降) %。主要用于……。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于兴隆镇政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
兴隆镇政府2019年“三公”经费财政下达的控制数为13 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费7万元,公务接待费6万元。
2019年“三公”经费财政财政下达的控制数比2018年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是两年来上级均为安排因公出国(境)人员;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是近两年来上级未安排此项目;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是执行贯彻八项规定与厉行节约;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是单位接待任务重、量大。
四、关于兴隆镇政府2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
兴隆镇政府2019年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2018年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降) 0%。其中:
人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明(可说明专项业务费情况)
兴隆镇政府2019年政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中:
按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算 万元,比2018年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降) %。主要用于……。
五、关于兴隆镇政府2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,兴隆镇政府2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1116.51万元,支出总预算1116.51万元。
收入预算包括:上年结转0万元,占 %;财政拨款收入1116.51万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入 0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%。
支出预算包括:基本支出1116.51万元,占100%;项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,占 0 %;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,兴隆镇政府本级1个行政单位和民生服务中心等3个事业单位的机关运行经费财政拨款预算256万元,比2018年预算增加22万元,减少7.9%。
西吉县兴隆镇人民政府为所属单位名称。
(二)政府采购情况
2019年,兴隆镇政府政府采购预算6.2万元,其中:政府采购货物预算6.2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,兴隆镇政府占用使用国有资产总体情况为房屋7715平方米,价值427.74万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值192080万元;办公家具价值 万元;其他资产价值 万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋7715平方米,价值427.74万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值173.6万元;其他资产价值0万元。
所属单位房屋8933.65平方米,价值766.69万元;土地0 平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值173.6万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2019年兴隆镇政府无重点项目绩效评价
(五)其他需说明的事项
无
兴隆镇政府2019年部门预算——名词解释
无
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