索 引 号 640422027/2019-00015 发文时间 2019-02-02
发布机构 西吉县兴隆镇 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 宁夏回族自治区西吉县兴隆镇人民政府2019年部门预算
宁夏回族自治区西吉县兴隆镇人民政府2019年部门预算

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

西吉县兴隆镇人民政府2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

基本情况:西吉县兴隆镇人民政府位于西吉县南端,地处葫芦河道腹地,距县城45公里,统一社会信用代码为11642223010170417A。全镇下辖32个行政村、1个居委会,171个村民小组。属财政全额拨款行政单位,现设3个内设机构:党政办公室(挂人口和计划生育办公室、民族宗教工作办公室牌子)、社会经济综合管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室,下设3个事业站所:科教文卫服务中心、民生服务中心、产业服务中心,共有编制56名,实有在编人员53名。

基本职能:贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规,全面落实强农惠农措施,保障和维护农民的合法权益,促进农村基层政权建设和民主法制建设,巩固党在农村的执政基础;做好乡村发展规划,搞好乡村基础设施建设和服务体系建设,营造良好的发展环境;负责农村社会管理,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制,及时化解农村社会矛盾,维护农村社会稳定;发展农村社会公共事业,推进新农村信息化建设,做好计划生育工作,建立健全社会保障体系;拓宽服务渠道,改进服务方式,推进依法行政,严格依法履行职责;进一步发展和完善村民自治制度,加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导,增强社会自治功能。

(一)内设机构

1、党政办公室(挂人口和计划生育办公室、民族宗教工作办公室牌子)

主要职责:处理机关日常事务,负责党委会,人大主席团会议、政府工作会议等关重要会议的组织和服务;草拟有关重要报告和文件;承办机关来文、来电的登记、传阅和协调处理,做好机关发文的复核、登记及大型材料的拟定和传送,对各类文档进行归档和保管;承办人事、机构编制管理工作;承担机要、保密、信息、信访、政务公开、精神文明、思想政治及机关财务财产管理等工作;做好人口和计划生育相关工作;承办宗教、统战等相关工作;完成领导交办的其他工作。

2、社会经济综合管理办公室

主要职责:宣传和贯彻国家有关农民负担和农村土地承包的法律、法规和政策,并监督检查其执行情况;加强土地承包合同管理,承办土地承包合同纠纷的调解,指导土地承包经营权流转,协助有关机关处理涉及农民负担的案件;宣传农经政策,落实农村财务制度,管理村财务会计,界定集体资产所有权,完善农村经营合作经济,做好农村财务人员培训工作;落实支农惠农政策,做好涉农补贴工作,维护好惠农“一本通”管理工作;承担商贸流通、市场建设、村镇规划建设、环境保护、劳务输出具体工作;组织工、青、妇等社会组织充分开展工作,做好人民武装工作,推动农林牧水产业发展,发展科教文卫事业,切实推动劳务经济发展;承担医疗卫生、文化教育、广播电视、科技科普、群众体育等相关具体工作;负责各种相关报表资料的收集、整理、审核、汇总上报工作;承担乡镇企业等农村社会与经济的综合管理工作;综合监督管理本镇的安全生产工作;完成领导交办的其他工作。

3、社会治安综合治理委员会办公室

主要职责:办理镇综治委的日常工作,制定本镇综治年度工作计划与短期工作安排组织实施:拟定镇政府与各村委员会、辖区各单位签订综治目标管理责任书,考评办法,并负责对执行情况进行检查和考核;检查指导村级综治工作;协同公检法司做好各类矛盾纠纷调解,防范和妥善处理各类突发性、群体性事件,做好农村信访工作,推进平安建设,维护社会稳定;协助搞好农村市场监管、维护市场秩序,加强安全生产和食品卫生安全监督检查工作;完成领导交办的其它工作。

(二)事业站所

1、科教文卫服务中心

主要职责:宣传普及科技知识,做好科技扶贫和实用技术培训工作;协助搞好群众文化工作和群众体育工作;运用各种文艺手段对农民群众进行社会主义、爱国主义、集体主义教育,普及文化科学知识,传递经济信息;组织和举办群众文化体育活动,培训群众文艺骨干,辅导农村群众文化活动,搜集、整理和开发利用民间文化资源;指导、扶持和监督村文化室等开展业务活动,组织电影、录像放映等文体娱乐活动;开展爱国卫生运动。

2、民生服务中心

主要职责:承办农村最低生活保障、救灾救助、农村五保户供养等工作;承办农村养老保险、新型农村合作医疗、创业就业等社会保障工作;管理镇财政财务和村级财务;负责财政直补农民补贴资金的发放及村干部报酬、村级办公经费、村医补助等资金的监督、管理等工作。

3、产业服务中心

主要职责:根据本镇社会经济发展实际,发展壮大马铃薯、草畜、劳务三大支柱产业,着力推动牛羊肉、设施农业等特色产业。承担特色产业产品的推广、销售及产前、产中、产后服务,为农民群众和市场主体提供政策、信息服务;做好农村劳动力转移就业培训,组织剩余劳动力劳务输出。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,西吉县兴隆镇人民政府部门预算包括:西吉县兴隆镇人民政府本级预算,属于一级预算单位,无二级预算单位。

西吉县兴隆镇人民政府2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1116.51

一、本年支出

1116.51

1116.51


(一)一般公共预算财政拨款收入

1116.51

(一)一般公共服务支出

747.71 

747.71 


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出

73.78 

73.78 




(八)社会保障和就业支出

115.14

115.14 




(九)卫生健康支出

41.84 

41.84 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出

26.38 

26.38 




(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出

42.25

42.25 




(十八)住房保障支出

69.41 

69.41 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

1116.51 

支出总计:1116.51

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

县财力安排支出

自治区转移支付安排支出

中央转移支付安排支出

小计

县财力安排支出

自治区转移支付安排支出

中央转移支付安排支出

2010301

行政运行

662.48

662.48

662.48







2010699

其他财政事务支出

85.23

85.23

85.23







2070109

群众文化

73.78

73.78

73.78







2080504

未归口管理的行政单位离退休

13.03

13.03

13.03







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.94

72.94

72.94







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.18

29.18

29.18







2101101

行政单位医疗

29.18

29.18

29.18







2101103

公务员医疗补助

12.67

12.67

12.67







2120199

其他城乡社区管理事务支出

26.38

26.38

26.38







2200199

其他自然资源事务支出

42.25

42.25

42.25







2210201

住房公积金

47.41

47.41

47.41







2210203

购房补贴

22.00

22.00

22.00







三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2010301

行政运行


662.48

662.48




2010699

其他财政事务支出


85.23

85.23




2070109

群众文化


73.78

73.78




2080504

未归口管理的行政单位离退休


13.03

13.03




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出


72.94

72.94




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


29.18

29.18




2101101

行政单位医疗


29.18

29.18




2101103

公务员医疗补助


12.67

12.67




2120199

其他城乡社区管理事务支出


26.38

26.38




2200199

其他自然资源事务支出


42.25

42.25




2210201

住房公积金


47.41

47.41




2210203

购房补贴


22.00

22.00




四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1116.51

862.47

254.04

301

一、工资福利支出

813.03

813.03


30101

基本工资

192.45

192.45


30102

津贴补贴

275.45

275.45


30103

奖金

102.31

102.31


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

72.94

72.94


30109

职业年金缴费

29.18

29.18


30110

职工基本医疗保险缴费

29.18

29.18


30111

公务员医疗补助缴费

9.12

9.12


30112

其他社会保障缴费

5.47

5.47


30113

住房公积金

47.41

47.41


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

49.5

49.5


302

二、商品和服务支出




30201

办公费

94.8


94.8

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

3.24


3.24

30206

电费

10.3


10.3

30207

邮电费

6.2


6.2

30208

取暖费

26


26

30209

物业管理费




30211

差旅费

6.5


6.5

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

35


35

30214

租赁费




30215

会议费

3


3

30216

培训费




30217

公务接待费

6


6

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

1


1

30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

7


7

30239

其他交通费用

3


3

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

45.8


45.8

303

三、对个人和家庭的补助

49.44

49.44


30301

离休费

13.03

13.03


30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

23.9

23.9


30306

救济费




30307

医疗费补助

3.55

3.55


30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

8.96

8.96


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置

6.2


6.2

31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

27.48


21.48 

17.98

3.5

6


23.27

21.47

17.98

3.49

1.8

13


7


7

6









































































六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1116.51

一、行政支出

1116.51

(1)一般公共预算财政拨款收入

1116.51

其中:财政拨款支出

1116.51

(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出


纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

1116.51

本年支出合计

1116.51





十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计


支出总计


八、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

1116.51

1116.51

1116.51






























































































































九、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2010301

662.48

662.48








2010699

85.23

85.23








2070109

73.78

73.78








2080504

13.03

13.03








2080505

72.94

72.94








2080506

29.18

29.18








2101101

29.18

29.18








2101103

12.67

12.67








2120199

26.38

26.38








2200199

42.25

42.25








2210201

47.41

47.41








2210203

22.00

22.00


















西吉县兴隆镇人民政府2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县兴隆镇人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县兴隆镇人民政府2019年财政拨款收入预算    1116.51万元,其中:本年收入1116.51万元,包括一般公共预算拨款1116.51万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算1116.51万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出747.71万元、社会保障和就业支出115.14万元、住房保障支出     69.41万元。

二、关于西吉县兴隆镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

西吉县兴隆镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出1116.51万元,其中:本年收入安排支出1116.51万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少)   万元,增长(下降)  %。

人员经费862.47万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费    万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

兴隆镇政府2019年一般公共预算拨款项目支出0万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算    万元,2018年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)  %。主要用于……。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于兴隆镇政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴隆镇政府2019年“三公”经费财政下达的控制数为13  万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费7万元,公务接待费6万元。

2019年“三公”经费财政财政下达的控制数比2018年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是两年来上级均为安排因公出国(境)人员;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是近两年来上级未安排此项目;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是执行贯彻八项规定与厉行节约;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是单位接待任务重、量大。

四、关于兴隆镇政府2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

兴隆镇政府2019年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2018年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)  0%。其中:

人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明(可说明专项业务费情况)

兴隆镇政府2019年政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算    万元,2018年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)  %。主要用于……。

五、关于兴隆镇政府2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,兴隆镇政府2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1116.51万元,支出总预算1116.51万元。

收入预算包括:上年结转0万元,占   %;财政拨款收入1116.51万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入 0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%。

支出预算包括:基本支出1116.51万元,占100%;项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,占 0 %;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,兴隆镇政府本级1个行政单位和民生服务中心等3个事业单位的机关运行经费财政拨款预算256万元,比2018年预算增加22万元,减少7.9%。

西吉县兴隆镇人民政府为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2019年,兴隆镇政府政府采购预算6.2万元,其中:政府采购货物预算6.2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,兴隆镇政府占用使用国有资产总体情况为房屋7715平方米,价值427.74万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值192080万元;办公家具价值   万元;其他资产价值   万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋7715平方米,价值427.74万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值173.6万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋8933.65平方米,价值766.69万元;土地0    平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值173.6万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2019年兴隆镇政府重点项目绩效评价

(五)其他需说明的事项

兴隆镇政府2019年部门预算——名词解释

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