索 引 号 | 640422011/2019-00004 | 发文时间 | 2019-02-02 |
发布机构 | 西吉县交通运输局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 宁夏回族自治区西吉县交通运输系统 2019年部门预算 |
宁夏回族自治区西吉县交通运输系统
2019年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
西吉县交通运输系统2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)承担全县综合运输体系的规划协调,会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。
(二)组织拟订并监督实施全县公路行业规划、政策和标准。组织起草地方性交通运输法规和规章草案。参与拟订物流业发展规划,拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、行业体制改革。
(三)承担全县公路运输市场监管责任。组织拟订公路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规划并监督实施。负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理。指导出租汽车行业管理。
(四)承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。
(五)负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见,按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理使用。负责行业内部审计。
(六)承担全县公路建设市场监管责任。拟订公路、水路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理。
(七)指导全县公路安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输。负责县内国、省县重点干线公路网运行监测和协调。承担国防交通战备工作。
(八)指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计、发布有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排。
(九)按照省交通运输行业科技技术标准和规范,组织科技开发,推动行业技术进步。组织开展交通运输行业继续教育和中等专业技术教育。指导交通运输行业精神文明建设。
(十)承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,西吉县交通运输系统预算包括:交通运输局本级一级预算单位,纳入西吉县交通运输局2019年部门预算编制的二级预算单位包括:
1、 西吉县公路管理局
2、 西吉县公路建设管理中心
3、 西吉县交通综合执法大队
4、 西吉县交通建设工程质量监督站
其中西吉县公路管理局主要职责是从事全县农村公路养护管理;西吉县公路建设管理中心主要职责是农村公路的建设;西吉县交通综合执法大队主要负责路政综合执法;西吉县交通建设工程质量监督站主要是负责农村公路的质量检测和验收。系统编制数为:西吉县交通运输局行政编制9名,后勤事业编制1名,实有在职职工9人;西吉县公路管理局编制125人,实有人数为153人;西吉县公路建设管理中心编制数为9人,实有人数为8人;西吉县交通建设工程质量监督站编制数为6名,实有人数为5人;西吉县交通综合执法大队编制数为14名,实有人数为11人。
西吉县交通运输系统2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 3307.1464 | 一、本年支出 | 3307.1464 | 3307.1464 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 3307.1464 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 317.3168 | ||||
(九)卫生健康支出 | 119.4945 | ||||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | 2649.0095 | ||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 221.3256 | ||||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | 1.1156 | (一)一般公共预算财政拨款 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 3308.262 | 支出总计:3308.262 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 县财力安排支出 | 自治区转移支付安排支出 | 中央转移支付安排支出 | 小计 | 县财力安排支出 | 自治区转移支付安排支出 | 中央转移支付安排支出 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 226.6548 | 226.6548 | 226.6548 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.662 | 90.662 | 90.662 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 90.662 | 90.662 | 90.662 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 28.8325 | 28.8325 | 28.8325 | ||||||
2140101 | 行政运行 | 216.2552 | 216.2552 | 216.2552 | ||||||
2140103 | 机关服务 | 86.9315 | 86.9315 | 86.9315 | ||||||
2140106 | 公路养护 | 2158.1056 | 2158.1056 | 2158.1056 | ||||||
2140104 | 公路建设 | 59.3207 | 59.3207 | 59.3207 | ||||||
2140112 | 公路运输管理 | 128.3965 | 128.3965 | 128.3965 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 147.3256 | 147.3256 | 147.3256 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 74 | 74 | 74 |
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 235.288 | 226.6548 | 226.6548 | -8.6332 | -3.67 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.4527 | 90.662 | 90.662 | 26.2093 | 40.66 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 92.2322 | 90.662 | 90.662 | -1.5702 | -1.7 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 24.3891 | 28.8325 | 28.8325 | 4.5034 | 18.46 | ||
2140101 | 行政运行 | 229.4702 | 216.2552 | 216.2552 | -13.215 | -5.76 | ||
2140103 | 机关服务 | 72.7561 | 86.9315 | 86.9315 | 14.1754 | 19.48 | ||
2140106 | 公路养护 | 2021.78 | 2158.1056 | 2158.1056 | 136.3258 | 6.7 | ||
2140104 | 公路建设 | 48.7697 | 59.3207 | 59.3207 | 10.551 | 21.63 | ||
2140112 | 公路运输管理 | 117.0904 | 128.3965 | 128.3965 | 11.3061 | 9.66 | ||
2210201 | 住房公积金 | 120.0278 | 147.3256 | 147.3256 | 27.2978 | 22.74 | ||
2210203 | 购房补贴 | 37.44 | 74 | 74 | 36.56 | 97.65 |
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 3307.1464 | 2439.8464 | 867.3 | |
301 | 一、工资福利支出 | 2434.0057 | 2434.0057 | |
30101 | 基本工资 | 587.2204 | 587.2204 | |
30102 | 津贴补贴 | 767.8651 | 767.8651 | |
30103 | 奖金 | 304.5849 | 304.5849 | |
30106 | 伙食补助费 | 7.2 | 7.2 | |
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 226.6548 | 226.6548 | |
30109 | 职业年金缴费 | 90.6619 | 90.6619 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 90.6619 | 90.6619 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.3319 | 28.3319 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 16.9991 | 16.9991 | |
30113 | 住房公积金 | 147.3257 | 147.3257 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 166.5 | 166.5 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 837.3 | 837.3 | |
30201 | 办公费 | 136.746 | 136.746 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 3.844 | 3.844 | |
30206 | 电费 | 8.6 | 8.6 | |
30207 | 邮电费 | 4.6 | 4.6 | |
30208 | 取暖费 | 13 | 13 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 10.51 | 10.51 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 10 | 10 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 650 | 650 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 5.8407 | 5.8407 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 5.34 | 5.34 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.5007 | 0.5007 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | 30 | 30 | |
31002 | 办公设备购置 | 30 | 30 | |
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
28.5 | 28.5 | 20 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 3307.1464 | 一、行政支出 | 251.992 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 3307.1464 | 其中:财政拨款支出 | 251.992 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 3055.1544 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 3055.1544 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 3307.1464 | 本年支出合计 | 3307.1464 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 1.1156 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 3308.262 | 支出总计 | 3308.262 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
3307.1464 | 3307.1464 | 3307.1464 | |||||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2080505 | 226.6548 | 12.2858 | 214.369 | ||||||
2080506 | 90.662 | 4.9144 | 95.7476 | ||||||
2101102 | 90.662 | 4.9144 | 95.7476 | ||||||
2101103 | 28.8325 | 2.0364 | 26.7961 | ||||||
2140101 | 216.2552 | 216.2552 | |||||||
2140103 | 86.9315 | 86.9315 | |||||||
2140106 | 2158.1056 | 2158.1056 | |||||||
2140104 | 59.3207 | 59.3207 | |||||||
2140112 | 128.3965 | 128.3965 | |||||||
2210201 | 147.3256 | 7.9858 | 139.3398 | ||||||
2210203 | 74 | 3.6 | 70.4 | ||||||
西吉县交通运输系统2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于西吉县交通运输系统2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
西吉县交通运输系统2019年财政拨款收入预算3307.1464万元,其中:本年收入3307.1464万元,包括一般公共预算拨款3307.1464万元,政府性基金预算拨款 万元;上年结转结余1.1156万元。支出预算3308.262万元,包括:交通运输支出2649.0095万元、社会保障和就业支出 317.3168 万元、卫生健康支出119.4945万元、住房保障支出222.4412 万元。
二、关于西吉县交通运输系统2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
西吉县交通运输系统2019年一般公共预算财政拨款基本支出3308.262万元,其中:本年收入安排支出3307.1464万元,上年结转资金安排支出1.1156万元。比2018年执行数(决算数)增加243.4504万元,增长7.95 %。
人员经费2435.1212万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费77.3万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
西吉县交通运输系统2019年一般公共预算财政拨款项目支出790万元,其中:本年收入安排支出790万元,上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括:2140101-行政运行2019年预算100万元,2140106-公路养护650万元,2140103-机关服务10万元,2140104-公路建设10万元,2140112-公路运输管理20万元,比2018年执行数(决算数)增加20万元,增长2.6%。主要用于城乡客运一体化运行费、项目建设管理费、农村公路养护经费及安保隐患治理经费等。
三、关于西吉县交通运输系统2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
西吉县交通运输系统2019年“三公”经费财政拨款预算数为 6万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费 0 万元,公务接待费 6万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少22.5 万元,其中:公务用车运行费减少20万元,主要原因实行了车改;公务接待费减少2.5万元,主要原因是被接待人员回自己单位报销费用。
四、关于西吉县交通运输系统2019年政府性基金预算拨款情况说明
西吉县交通运输系统2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位:
(一)基本支出情况说明
西吉县交通运输系统2019年政府性基金预算财政拨款基本支出 万元,其中:本年收入安排支出 万元,上年结转资金安排支出 万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少) 万元,增长(下降) %。
人员经费 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
西吉县交通运输系统2019年政府性基金预算财政拨款项目支出 万元,其中:本年收入安排支出 万元,上年结转结余资金安排支出 万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算 万元,比2018年执行数(决算数)增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要用于……。
五、关于西吉县交通运输系统2019年收支预算情况的总体说明
西吉县交通运输系统2019年收入总预算3308.262万元,其中:本年收入3307.1464万元,上年结转结余1.1156万元;支出总预算3308.262万元,其中:本年支出3308.262万元,年末结转结余 万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入3307.1464万元,占100%;事业预算收入 万元,占 %;上级补助预算收入 万元,占 %;附属单位上缴预算收入 万元,占 %;经营预算收入 万元,占 %;债务预算收入 万元,占 %;非同级财政拨款预算收入 万元,占 %;投资预算收益 万元,占 %;其他预算收入 万元,占 %。
本年支出包括:行政支出251.992万元,占7.62%;事业支出3055.1544万元,占92.38 %;经营支出 万元,占 %;上缴上级支出 万元,占 %;对附属单位补助支出 万元,占 %;投资支出 万元,占 %;债务还本支出 万元,占 %;其他支出 万元,占 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,西吉县交通运输系统本级及所属4个事业单位的机关运行经费财政拨款预算77.3万元,比2018年预算增加35.82万元,增长89.22 %。主要原因是:19年综合定额标准增加。
(二)政府采购情况
2019年,西吉县交通运输系统政府采购预算30万元,其中:政府采购货物预算30万元,政府采购工程预算 万元,政府采购服务预算 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,西吉县交通运输局占用使用国有资产总体情况为房屋6681.65平方米,价值400.43万元;土地23937.09平方米,名义价值16元;车辆36辆,价值 299.5014万元;办公家具价值115.7114万元;其他资产价值693.4508万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋 平方米,价值 万元;土地 平方米,价值 万元;车辆2辆,价值 15.6014万元;办公家具价值31.629万元;其他资产价值204.0173万元。
房屋6681.65平方米,价值400.43万元;土地23937.09平方米,名义价值16元;车辆34辆,价值 283.9万元;办公家具价值84.0824万元;其他资产价值489.4335万元。
(四)预算绩效情况
2019年西吉县公路建设管理中心重点项目绩效评价:由国家扶贫验收组进行绩效考评,完成了所有的目标任务,达到了预定目标。
(五)其他需说明的事项
交通局截止2017年12月31日的房屋在固定资产系统中属敞篷和车库,因车库已拆除,固无面积,车辆中的摩托车应记入其他资产。金旋风吉普车、东风洒水车和摩托车均已报废,等待下账。
西吉县交通运输系统2019年部门预算——名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
3、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作等方面的支出。
4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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