索 引 号 | 640422003/2019-00112 | 发文时间 | 2019-09-11 |
发布机构 | 西吉县教体局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2018年度西吉县沙沟乡中心小学部门决算 |
2018年度
西吉县沙沟乡中心小学部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 西吉县沙沟乡中心小学概况
一、部门职责
西吉县沙沟乡中心小学为执行事业单位会计制度的财政补助收入单位。单位主要职能为宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度,在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
二、机构设置
隶属于西吉县教育体育局,独立核算机构1个,独立编制机构数19个,其中小学18所,初级中学1所。编制数102人。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 18,695,008.36 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 30,000.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 71,640.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 18,423,064.85 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 11,847.49 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 116,631.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 208,800.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 30,000.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 18,778,495.85 | 本年支出合计 | 51 | 18,778,495.85 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | 52 | 0 |
年初结转和结余 | 26 | 0 | 年末结转和结余 | 53 | 0 |
总计 | 27 | 18,778,495.85 | 总计 | 54 | 18,778,495.85 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 18,778,495.85 | 18,695,008.36 | 0.00 | 71,640.00 | 0.00 | 0.00 | 11,847.49 | |||
205 | 教育支出 | 18,423,064.85 | 18,339,577.36 | 0.00 | 71,640.00 | 0.00 | 0.00 | 11,847.49 | ||
20502 | 普通教育 | 18,381,064.85 | 18,297,577.36 | 0.00 | 71,640.00 | 0.00 | 0.00 | 11,847.49 | ||
2050201 | 学前教育 | 1,033,590.00 | 961,950.00 | 0.00 | 71,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 11,257,985.05 | 11,246,137.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,847.49 | ||
2050203 | 初中教育 | 5,422,087.80 | 5,422,087.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 667,402.00 | 667,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 116,631.00 | 116,631.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 116,631.00 | 116,631.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 116,631.00 | 116,631.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 208,800.00 | 208,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 208,800.00 | 208,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 208,800.00 | 208,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 18,778,495.85 | 15,113,391.77 | 3,665,104.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 18,423,064.85 | 14,787,960.77 | 3,635,104.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 18,381,064.85 | 14,745,960.77 | 3,635,104.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 1,033,590.00 | 290,790.00 | 742,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 11,257,985.05 | 10,102,818.77 | 1,155,166.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 5,422,087.80 | 4,292,352.00 | 1,129,735.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 667,402.00 | 60,000.00 | 607,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 116,631.00 | 116,631.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 116,631.00 | 116,631.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 116,631.00 | 116,631.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 208,800.00 | 208,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 208,800.00 | 208,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 208,800.00 | 208,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 18,665,008.36 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 30,000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | |||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 18,339,577.36 | 0.00 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 116,631.00 | 0.00 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 208,800.00 | 0.00 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 30,000.00 | |||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 18,695,008.36 | 本年支出合计 | 52 | 18,665,008.36 | 30,000.00 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0 | 0 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0 | 54 | 0 | 0 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0 | 55 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 28 | 18,695,008.36 | 总计 | 56 | 18,665,008.36 | 30,000.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 18,665,008.36 | 15,029,904.28 | 3,635,104.08 | |||
205 | 教育支出 | 18,339,577.36 | 14,704,473.28 | 3,635,104.08 | ||
20502 | 普通教育 | 18,297,577.36 | 14,662,473.28 | 3,635,104.08 | ||
2050201 | 学前教育 | 961,950.00 | 219,150.00 | 742,800.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 11,246,137.56 | 10,090,971.28 | 1,155,166.28 | ||
2050203 | 初中教育 | 5,422,087.80 | 4,292,352.00 | 1,129,735.80 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 667,402.00 | 60,000.00 | 607,402.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 116,631.00 | 116,631.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 116,631.00 | 116,631.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 116,631.00 | 116,631.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 208,800.00 | 208,800.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 208,800.00 | 208,800.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 208,800.00 | 208,800.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门: | 单位:元 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 10,963,775.28 | 302 | 商品和服务支出 | 3,871,677.00 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 3,274,312.00 | 30201 | 办公费 | 1,311,899.77 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 3,079,540.00 | 30202 | 印刷费 | 55,900.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 1,329,872.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
30107 | 绩效工资 | 1,237,814.00 | 30205 | 水费 | 69,900.00 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 1,134,827.40 | 30206 | 电费 | 95,380.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 543,837.84 | 30208 | 取暖费 | 186,100.00 | 31009 | 土地补偿 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 179,186.67 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 184,385.37 | 30211 | 差旅费 | 47,750.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 435,200.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 194,452.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30301 | 离休费 | 116,631.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | |
30305 | 生活补助 | 47,821.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1,383,106.00 | 31204 | 费用补贴 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 34,447.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30,000.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 251,994.23 | 39906 | 赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
30701 | 国内债务付息 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
30702 | 国外债务付息 | 0 | 39999 | 其他支出 | ||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0 | ||||||
人员经费合计 | 10,963,775.28 | 公用经费合计:3,871,677.00 | ||||||
合计 | 14835452.28 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计18778495.85元,支出总计18778495.85元。与上年相比,收、支总计各增加 400295.85 元,增长2.18%,主要原因是人员工资逐年增长。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计18778495.85元,其中:财政拨款收入18695008.36元,占99.56%;事业收入71640.00元,占0.38%;其他收入11847.49元,占0.06%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计18778495.85元,其中:基本支出15113391.77元,占80.48%;项目支出3665104.08元,占19.52%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计18695008.36元,支出总计18695008.36元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1310208.36元,增长7.54%,主要原因是人员工资逐年增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出18665008.36元,占本年支出合计的99.4%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加599308.36元,增长3.32%,主要原因是新增特岗教师及效能奖支出、房补支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出18665008.36元,主要用于以下方面:教育(类)支出18339577.36元,占98.26%;科学技术(类)支出元,占%;文化体育与传媒(类)支出元,占%;社会保障和就业(类)支出116631元,占0.62%;农林水(类)支出元,占%;住房保障(类)支出208800元,占1.12%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15783756元,支出决算为18778495.85元,完成年初预算的118.97%,决算数大于预算数的主要原因为新增特岗教师及效能奖支出、房补支出。
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