索 引 号 640422013/2020-00064 发文时间 2020-09-11
发布机构 西吉县农业农村局 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 2019年度西吉县草原工作站部门决算
2019年度西吉县草原工作站部门决算

目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  西吉县草原工作站概况

 

 一、部门职责

    (一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家和自治区有关农业农村经济和科学技术发展的方针、政策;拟订全县草原产业、科学技术和农村经济发展规划战略、制定草原管控中长期发展规划和年度计划并组织实施;参与制定草原执法、草原管理等实施办法;推进依法行政。

(二)承担农村草原防火、草原病、虫、害管理制度改革等相关工作,参与社会事业发展;指导农村土地草原承包、草原使用权流转和承包纠纷仲裁管理;监督农民肩负和筹资筹劳管理工作指导、扶持草原农业社会化服务体系、农村专业合作组织建设与发展。

)研究提出全县深化科技体制改革和科技创新的措施、建议并指导、监督实施,拟定高新技术产业化措施及建议,指导全县草原建设;拟定科技促进农村和社会发展的措施及建议,组织推进科技惠民、科技扶贫、科技特派员工作;拟定科技人才队伍建设规划和科技服务业发展规划;承担全县草原科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作;组织专家对重大技术引进项目、重大科技项目建设进行前期调研、论证和评估,提出意见和建议;指导草原科技公益性机构平台建设;做好全县草原实施重大科技专项工作               

      )指导草原资源的保护和管理;参与草原资源区划和调查工作;负责草原生态保护工作;承担草原质量、防火、草原病、虫、害管理工作;运用化学防治、物理防治、生物防治相结合措施发展健康生态草原

)负责草原种植、草原管理草原防火等信息发布和统计工作,建立健全各类档案。

)承办西吉县政府、农牧局及上级业务主管部门交办的其它事项。 

 

机构设置

西吉县草原站二级预算单位。

机构设置:内设办公室、防火办公室、草地办公室等

1.按照部门决算编报要求,xxx部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共***个,其中二级预算单位有***个:

1.******

2.******

   ……

 


第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01

公开部门:西吉县草原工作站





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

1402292.77 

一、一般公共服务支出

28


  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

116930.77 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

73131.00 


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39

1212231.00 


13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46



20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

1402292.77 

本年支出合计

51

 1402292.77

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


    年初结转和结余

26


    年末结转和结余

53


总计

27

1402292.77 

总计

54

  1402292.77

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

 

收入决算表











公开02

公开部门:西吉县草原工作站





金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1402292.77 

1402292.77 






208

社会保障和就业支出

116930.77 

116930.77 






20805

行政事业单位离退休

116930.77 

116930.77 






2080505

行政事业单位基本养老保险缴费支出

116930.77 

116930.77 






210

卫生健康支出

73131.00

73131.00






21011

行政事业单位医疗

73131.00

73131.00






2101102

事业单位医疗

54815.00

54815.00






2101103

公务员医疗补助

18316.00

18316.00






213

农林水支出

1212231.00

1212231.00






21301

农业

1212231.00

1212231.00






2130104

  事业运行

1152231.00

1152231.00






2130199

  其他农业支出

60000.00

60000.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

 

支出决算表










公开03

公开部门:西吉县草原工作站




金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1402292.77 

1342292.77 

60000.00 




208

社会保障和就业支出

116930.77 

116930.77 





20805

行政事业单位离退休

116930.77 

116930.77 





2080505

行政事业单位基本养老保险缴费支出

116930.77 

116930.77 





210

卫生健康支出

73131.00

73131.00





21011

行政事业单位医疗

73131.00

73131.00





2101102

事业单位医疗

54815.00

54815.00





2101103

公务员医疗补助

18316.00

18316.00





213

农林水支出

1212231.00

1152231.00

60000.00




21301

农业

1212231.00

1152231.00

60000.00




2130104

  事业运行

1152231.00

1152231.00





2130199

  其他农业支出

60000.00


60000.00




















注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04

公开部门:西吉县草原工作站







金额单位:元

     

     

    

行次

决算数

  (按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1402292.77 

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36


116930.77 

116930.77 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37


73131.00 

73131.00 


10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40


1212231.00 

1212231.00 


13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47





20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

1402292.77 

本年支出合计

52


1402292.77 

1402292.77 

年初财政拨款结转和结余

25


年末财政拨款结转和结余

53




一、一般公共预算财政拨款

26



54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




总计

28

1402292.77 

总计

56


1402292.77 

1402292.77 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05

公开部门:西吉县草原工作站

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1402292.77 

1342292.77 

60000.00 

208

社会保障和就业支出

116930.77 

116930.77 


20805

行政事业单位离退休

116930.77 

116930.77 


2080505

行政事业单位基本养老保险缴费支出

116930.77 

116930.77 


210

卫生健康支出

73131.00

73131.00


21011

行政事业单位医疗

73131.00

73131.00


2101102

事业单位医疗

54815.00

54815.00


2101103

公务员医疗补助

18316.00

18316.00


213

农林水支出

1212231.00

1152231.00

60000.00

21301

农业

1212231.00

1152231.00

60000.00

2130104

  事业运行

1152231.00

1152231.00


2130199

  其他农业支出

60000.00


60000.00






注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06

公开部门:西吉县草原工作站





单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1325792.77

302

商品和服务支出

16500.00

310

资本性支出


30101

  基本工资

426501.00

30201

  办公费

16500.00

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

311618.00

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置


30103

  奖金

178400.00

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费

24000.00

30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

98867.00

30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

116930.77

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费


31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

54815.00

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

18316.00

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

10815.00

30211

  差旅费


31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

85530.00

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务招待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费


31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费


31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31302

  对社会保险基金补助


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用


31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出


39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

1325792.77

公用经费合计

16500.00

合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07

公开部门:西吉县草原工作站








金额单位:元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。



 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












        公开08


公开部门:西吉县草原工作站




金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09



第三部分 2019年度部门决算情况说明

   

   一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 1402292.77  元,支出总计 1402292.77  元。与上年相比,收、支总计各减少1311807.23   元,下降 48  %主要原因是减少了人员经费农林水支出

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计  1402292.77 元,其中:财政拨款收入  1402292.77 元,占 100  %;上级补助收入  0.00 元,占 0.00  %;事业收入 0.00  元,占 0.00  %;经营收入   元,占  0.00 %;附属单位上缴收入  0.00 元,占 0.00  %;其他收入 0.00  元,占 0.00  %

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 1402292.77  元,其中:基本支出1342292.77   元,占 96  %;项目支出 60000.00  元,占 4  %;上缴上级支出  0.00 元,占 0.00  %;经营支出   元,占 0.00  %;对附属单位补助支出 0.00  元,占  0.00 %

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 1402292.77  元,支出总计 1402292.77  元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少1311807.23  元,下降 48  %主要原因是减少了人员经费农林水支出

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 1402292.77  元,占本年支出合计的 100  %。与年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 1311807.23  元,下降 48  %主要原因是减少了人员经费农林水支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 1402292.77  元,主要用于以下方面:……(按所涉及的支出功能分类科目说明,如:一般公共服务(类)支出 16500.00  元,占 1.8  %;教育(类)支出 0.00  元,占 0.00  %;科学技术(类)支出  0.00 元,占 0.00  %;文化体育与传媒(类)支出 0.00  元,占 0.00  %;社会保障和就业(类)支出   116930.77 元,占 8.3  %卫生健康支出 73131.00  元,占  5.2 %;农林水(类)支出 1212231.00  元,占  86.5 %;住房保障(类)支出 0.00  元,占  0.00 %。)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   元,支出决算为 1402292.77 元,完成年初预算的 100  %,其中:

(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)

以财政部门为例:

1.一般公共服务(类)。年初预算为 16500.00   元,支出决算为  16500.00  元,完成年初预算的  100 %,决算数大于(小于)预算数的主要原因……

2.农林水支出年初预算为1212231.00 元,支出决算为 1212231.00 元,完成年初预算的 100 %,决算数大于(小于)预算数的主要原因……

3.社会保障和就业(类)年初预算为409719.00  元,支出决算为 409719.00 元,完成年初预算的 100  %,决算数大于(小于)预算数的主要原因……

4.卫生健康支出(类)年初预算为73131.00  元,支出决算为 73131.00 元,完成年初预算的 100  %,决算数大于(小于)预算数的主要原因……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1342292.77  元,其中:人员经费 1325792.77  元,公用经费 16500.00  元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出 1325792.77  元,较年初预算数增加(减少) 0.00  元,增长(下降) 0.00  %,主要原因是……;较上年决算数减少  26307.23 元,下降 1.9  %

2.商品和服务支出  16500.00 元,较年初预算数增加(减少) 0.00  元,增长(下降)  0.00 %,主要原因是……;较上年决算数减少 65500.00  元,下降 79.8  %

3.对个人和家庭的补助0.00元,较年初预算数增加(减少)  0.00 元,增长(下降) 0.00  %,主要原因是……;较上年决算数增加(减少) 0.00  元,增长(下降) 0.00  %

4.其他资本性支出0.00元,较年初预算数增加(减少)   元,增长(下降) 0.00  %,主要原因是……;较上年决算数增加(减少) 0.00  元,增长(下降) 0.00  %

5.……

6.……

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  0.00 元,支出决算为 0.00  元,完成年初预算的  0.00 %。与上年相比,减少(增加) 0.00  元,下降(增长) 0.00  %,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0.00  %;公务用车购置及运行费支出占 0.00  %;公务接待费支出占  0.00 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0.00  元,支出决算为 0.00  元,完成年初预算的  0.00 %;比上年减少(增加) 0.00  元,下降(增长) 0.00  %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。全年因公出国(境)团组数 0.00  个,因公出国(境)人次数 0.00  人。开支内容包括:…… 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0.00  元,支出决算为 0.00  元,完成年初预算的 0.00  %;比上年减少(增加) 0.00  元,下降(增长)  0.00 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。其中:公务用车购置费支出为 0.00  元,公务用车运行维护费支出 0.00  元,主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0.00  辆,公务用车保有量为 0.00  辆。 

3.公务接待费。年初预算为  0.00 元,支出决算为 0.00  元,完成年初预算的  0.00 %;比上年减少(增加)   元,下降(增长) 0.00  %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。其中: 国内接待费支出 0.00  元,主要用于……。国(境)外接待费支出 0.00  元,主要用于……。全年国内公务接待批次 0.00  个,国内公务接待人次 0.00  人,国(境)外公务接待批次 0.00  个,国(境)外公务接待人次  0.00 人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 元,本年收入 0.00  元,本年支出 0.00 元,年末结转和结余 0.00 元,较上年决算数增加(减少) 0.00 元,增长(下降) 0.00 %,主要原因是:……。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):…… 

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 0.00  元,支出决算为 0.00  元,完成年初预算的 0.00  %;比上年增加(减少)  0.00 元,增长(下降) 0.00  %。决算数大于(小于)预算数的主要原因……。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 0.00  元,支出决算总额  0.00 元,完成年初预算的 0.00  %。其中:政府采购货物预算  0.00 元,支出决算总额 0.00  元,完成年初预算的 0.00  。政府采购工程预算  0.00 元,支出决算总额   元,完成年初预算的  0.00 %。政府采购服务预算 0.00  元,支出决算总额 0.00  元,完成年初预算的 0.00  %

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20191231日,本部门(单位)房屋面积 255  平方米,共有车辆 0  辆,其中:领导干部用车 0  辆、一般公务用车 0  辆;单价50万元以上通用设备 0  台(套),单价100万元(含)以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目   个,二级项目   个,共涉及资金   元,占一般公共预算项目支出总额的   %。组织对2019年度********   个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金   元,占政府性基金预算项目支出总额的   % 

共组织对********   个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出   元,政府性基金预算支出   元。其中,对********等项目分别委托********等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开****项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,****项目绩效自评得分为   分。项目全年预算数为   元,执行数为   元,完成预算的   %。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

 


第四部分  名词解释

  

1.******

 2.******

      3.******

?-?-

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

 

第五部分  附件

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